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我校召开2023年度预算执行和后勤管理绩效审计进点会

发布时间:2024-05-30 11:13 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:审计处 浏览次数:1

  根据省教育厅《关于组织全省高校开展2023年度预算执行和后勤管理绩效内部审计的通知》精神和《湖南理工职业技术学院2024年内部审计工作计划》,5月27日上午,我校召开2023年度预算执行和后勤管理绩效审计进点会,党委副书记、校长、审计委员会主任李科,相关职能部门领导以及审计组全体成员参加会议,会议由党委委员、副校长、审计委员会副主任周金玉主持。

审计处处长彭莉介绍了实施此次审计的目的与意义、范围与重点、时间与方式等审计工作安排情况,明确了审计工作要求,强调了审计工作纪律。审计项目负责人欧阳波详细介绍了本次审计的实施方案。

李科强调,要充分认识开展内部审计工作的重要意义。一是内部审计能够为学校提供独立的监督和评价。内部审计是学校治理结构中的一种独立监督机制,其独立性能保证对学校各部门进行全面的监督和评估。二是内部审计能够促进风险管理。学校在日常运营中会面临各种风险,包括财务风险、管理风险、安全风险等等。开展内部审计能够及时对这些风险进行识别、评估和管理,从而帮助学校建立健全风险管理机制,确保学校稳健运行。三是内部审计能够帮助学校提升治理水平。内部审计能帮助学校各部门提高遵规守纪的思想认识、按章办事的工作能力、严谨细致的工作作风,养成及时应对和防范风险的工作习惯,从而切实提升学校的治理能力和治理水平,为学校实现高质量发展保驾护航。

李科要求,一是要高度重视本次审计工作。各相关部门在思想上要高度重视,要把审计事项当成当前一个重要的事情来抓,部门负责人是第一责任人,压实责任、任务到人。二是要协同配合做好本次审计工作。审计项目的实施会涉及多部门、多人员,一定要按照教育厅的通知精神,积极配合,全力支持。审计处要做好协调衔接,审计组要加强沟通交流,形成工作合力,保证审计工作顺利进行,提高审计成效。三是要实事求是做好本次审计工作。被审计部门要及时、完整、准确地提供审计需要资料,审计组要全面、客观、公正的揭示问题,并提出有针对性的审计意见建议。四是要迅速整改本次审计发现的问题。对审计过程中发现的问题要高度关注,立行立改。针对短时间整改不了的,要及时制定整改措施,靶向发力,久久为功,整改到位。


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