12月13日上午,我校召开审计工作推进会,学校党委副书记、校长、审计委员会主任李科出席会议并讲话,各部门主要负责人参加会议,会议由党委委员、副校长、审计委员会副主任周金玉主持。
会上,审计处处长彭莉对2021年至2023年重大经济合同专项审计发现问题进行了概括总结。各部门对合同审计发现的问题进行了认领,对问题提出了下一步整改措施。
周金玉对近期审计工作进行安排,一是在规定的时限里提交合同审计发现问题整改报告;二是各部门对2024年新签订的各类合同进行自查自纠,强化合同全过程监督检查,促进合同管理规范化,切实防范经济和法律风险;三是做好2023年预算执行及后勤管理绩效审计发现问题整改“回头看”工作;四是做好高校业务电子数据报送工作。
李科强调,一是要深刻认识到审计工作的重要意义。内部审计检查、监督、评价有助于促进学校管理优化和风险防控,是提升学校内部治理能力和水平的重要手段,在保障学校经济安全方面发挥重要作用。二是要切实加强项目的前期论证。加强项目特别是“三重一大”项目的前期调研,坚持轻重缓急的原则,做好部门、跨部门及校内校外联合论证等工作,合理编制建设方案和可行性研究报告,解决好项目的逻辑起点问题,确保项目论证科学有效。三是要切实做好项目的全过程管理。养成按程序办事的习惯,做好项目的立项、实施、验收等全过程管理工作,建立全过程跟踪监督机制,强化项目关键节点的监管工作,做到立行立改。四是要强化项目的投入产出意识。强化项目的投入产出绩效理念,重视投入产出数据分析和效益评估,关注项目的经济效益和社会效益,做到“花钱必问效,无效必问责”,确保项目建有成效。
下一步,学校审计工作将进一步深入贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,对审计发现、揭示和查出问题的“上半篇文章”和审计整改的“下半篇文章”做到两手抓、两手硬,进一步坚持问题导向,加强规范管理,不断提高学校的治理能力和治理水平,为推进学校“四一两全”战略目标作出贡献,以高质量审计整改推动学校高质量发展。