根据2022年教育厅对我校管理体制划转开展财务资产领域专项审计以及2023年5月对2022年度预算执行和资产债务管理绩效专项审计所指出的问题,审计处在第一时间对有关责任部门进行了沟通反馈,各责任部门、单位根据整改要求制定了整改时限,已完成阶段性整改任务,取得阶段性成效。省教育厅对开展财务资产领域专项审计指出问题整改情况进行了通报,通报要求每年6月和12月向省教育厅报送未整改到位问题推进情况及是否存在已整改问题反弹情况,直至所有问题全部整改到位。目前,审计处对照审计报告和审计问题清单以及问题整改台账记录,对还未完全整改到位或整改进度缓慢,督促有关责任部门加快推进,落实见效,整改到位,防止问题反弹。